关于审计员的岗位职责(精选24篇)
关于审计员的岗位职责 篇1
1.对机构的计算机化系统/研究/设施和供应商进行检查/审核,维护审核文件及其他质量保证文件;
2.审核研究方案和最终报告及其修订,为GLP试验的最终报告准备QAU声明;
3.审查机构SOP是否符合GLP法规的规定;
4.不定期对机构进行质量检查;
5.发现问题及时向部门主管汇报,服从以及配合QA部门主管的工作安排。
关于审计员的岗位职责 篇2
1、处理审计案例,为客户提供专业服务,执行审计程序;编制审计底稿,客户资料整理归档;
2、客户资料的归档与整理;
3、及时反映工作遇到的难题和工作改进建议;
4、向上级每周汇报工作,并提出改进工作建议;
5、积极参与部门的培训与讨论,配合审计主管的工作;
6、完成上级交办的其他工作任务;
关于审计员的岗位职责 篇3
1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;
2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,审计整改情况进行跟踪检查;
3、负责公司相关的制度的收集、归档,审核相关内控制度的健全性和有效性,编制内控审核报告;
4、协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;
5、对公司业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;
6、与外部审计配合完成年度财务报告等相关审计工作;
7、负责整理归档公司内外部各类审计档案;
8、按时完成公司交办的其他工作。
关于审计员的岗位职责 篇4
1.初步了解国内会计、审计准则及相关的企业法规及税务知识。
2.理解审计程序的目的,理解审计基本操作流程。
3.能够在指导下,按时按质完成部分简单科目的审计工作。
关于审计员的岗位职责 篇5
1.制度流程建设
1.1协助部门经理组织领导各部门,制定跨部门工作的流程和标准,建立制度汇编和流程目录,规范流程文件格式;
1.2监控各部门各项流程的运行情况,定期评估各项制度流程的合理性,收集各部门在制度执行过程中的反馈,识别问题;
1.3针对制度流程不合理的方面进行持续改进,保障制度流程对各部门工作的支持;
2.管理审计
2.1制定月度、季度、年度审计计划;
2.2按审计计划稽核公司各制度执行情况,并形成报告;
2.3基于制度执行情况,协助组织相关部门优化制度流程 ;
关于审计员的岗位职责 篇6
1、参与执行各类型IT审计、内控审计与咨询项目;
2、独立执行审计工作并撰写工作底稿;
3、分析测试结果,识别缺陷和风险,并撰写管理建议;
4、与客户就审计发现及建议进行沟通和确认;
5、协助完成审计底稿归档工作;
6、完成领导分配的其他任务。
关于审计员的岗位职责 篇7
1、具有高度敬业精神、团队意识强
2、具有较强的沟通、组织协调、分析判断能力
3、负责对集团公司工程项目材料签收等进行监督审查
4、负责劳务资料的收集归档、费用的报销及其他日常事务;
5、完成劳务经理交代的其他事务。
关于审计员的岗位职责 篇8
1. 全面了解公司的组织架构、关键部门的工作职责、公司运营模式等情况;
2.对公司整体层面及各个业务和日常经营管理过程中已有的控制流程,跟踪其执行况及控制的风险点等进行评估,持续优化;
3.设计适用于本企业的内部控制评价底稿与评价报告,确定具体的工作内容和披露格式;
4.不定期组织关键岗位人员进行内部控制培训与座谈,及时反馈实际工作中存在的控制缺陷,增强风险意识;
5.对公司整体以及各个业务线和管理部门针对其存在的风险所采取的控制措施执行评估和审计程序,形成审计工作底稿;
6.对评价中认定的内部控制缺陷与相关部门沟通采取应对措施实施整改工作,就整改工作的效果及新的内部控制运行有效性进行反馈和跟踪检查。
关于审计员的岗位职责 篇9
1.每日收集各营业点报表将现金收入汇总提供给出纳;
2.核对房价,进行过房租操作;
3.稽核各营业点提交的账单;
4.审核完单据,做日报表提交给部门领导;
5.每日编制银联卡号及金额、挂账单位及金额提交给应收会计;
6.核对并登记每日收到的发票票号给税务会计;
7.每日编制备用金补退表提交给前厅补退备用金做依据;
9、跟进并处理收银提供的有问题的单据;
10、协助应收会计处理对账时存有问题的单据;
11.定期对网络现付房进行返佣 10%,稽核技师提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);
12、及时了解酒店的营销政策、销售价格、销售协议,熟悉各营业部门的运作流程,领导的签单权限和要求等。
13.其他临时工作 。
关于审计员的岗位职责 篇10
1、独立拟订审计计划方案,负责中小型项目审计现场工作;
2、编制试算平衡表、合并报表;
3、对所负责项目工作底稿质量进行初步把关,对本项目辅导人员指导和培养。
关于审计员的岗位职责 篇11
1.负责公司内部控制制度及其他流程、管理规定等修订或完善工作
2.协助部门主管,参与公司审计及内部评价机制设计、编制工作,以及相应工作底稿、模板等的设计工作
3.协助部门主管进行相关财经数据的统计整理、分析工作,以及相应改善工作的推动开展
4.根据公司审计计划,参与对公司总部及子公司的内部审计及评价
关于审计员的岗位职责 篇12
在上级领导下,拟订审计计划方案;
按照审计程序和审计方法,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为公司运营提供增值服务;
编写审计工作底稿,进而编制审计报告,确保审计证据支持审计目的;
实施专项审计任务;
建立管理审计档案。
关于审计员的岗位职责 篇13
1、协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作;
2、获得审计证据,建立审计管理档案;
3、整理和汇总审计工作底稿,拟定审计报告初稿;
4、对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议
关于审计员的岗位职责 篇14
协助启动审计业务流程
完成工作底稿(包括工作程序稿和章节小结)
跟进工作程序,合理索引
竭力跟进未结项目
协助编制完结文稿,如期后事项审核、完工小结、报告初稿等(包括审核后的变更及客户反馈)
准确及时地完成工作,寻求有价值的发现
理解工作要求的终极目的,进行高效、全面且效益可观的审计
维护良好的客户关系
完成分配的其它工作
关于审计员的岗位职责 篇15
1. 负责公司内部管理体制优化,建立健全公司的内部控制体系。
2. 负责公司各项业务合规性审核,评估各项业务实施全过程中的风险,提出有效建议并督促改进。
3. 负责具体实施公司(及关联公司)内部审计工作,包括制定审计计划和方案,编制审计工作底稿,起草并完成审计报告。
4. 参与公司内部审计业务规范、工作指引的编制;协助财务部门领导建立、完善财务审计管理体系,并维护其运行。
5. 负责与外部审计人员对接,配合完成外部审计工作。
6. 协助财务部门进行运营项目后管理,了解投资目标业绩的真实性,关注财务业绩指标并进行有效分析与预测,提示财务与经营风险。
7. 负责公司资产数据管理工作,为公司经营提供及时准确数据。
关于审计员的岗位职责 篇16
1、定期收集分析公司财务、经营状况,拟定审计计划和工作方案;
2、对被审计单位进行审计取证,编制审计工作底稿;
3、贯彻执行国家财经法规、评价财务系统、经营管理各系统的内部控制的适当性和有效性;
4、对实施的改善措施进行审计评价,不断完善;
5、参与制定集团财务管理制度并组织实施;
6、对突发性、临时性、专案性的项目进行审计;
7、对商业舞弊案件进行调查审计;
关于审计员的岗位职责 篇17
1、工程预算控制、工程进度的拨付工程款全过程的跟踪审计工作。
2、审核工程项目预算控制价、工程分包控制价的合理性出具合理意见。
3、工程施工阶段、从土建工程、工艺管道安装、电气自动化控制设备安装的进度的审查工作。
4、定期组织对子公司及项目公司工程实施的监督检查。
5、组织有关人员对公司工程施工过程中发生的有问题签证进行调查、提出建议。
6、对公司工程实施中发生的风险及时出具体措施和跟踪落实情况。
7、审计前审查竣工资料是否合理、合法、完善。
8、重点审查隐蔽验收记录,审查隐蔽工程验收记录。
关于审计员的岗位职责 篇18
1.组织开展总部和控股公司内部审计工作;
2.组织开展总部和控股公司内控评价工作;
3.协助负责公司监事会日常管理工作;
4.组织企业年度工作报告的编报工作
5.组织内审审核、整改,评估备案,综合管理等工作;
6.完成领导交办的其他工作
关于审计员的岗位职责 篇19
1.服从审计经理的项目工作调配与安排;
2.按独立审计准则的要求对分配的审计工作作出完整的审计工作底稿;
3.协助项目经理搜集资料,做好复核性、实质性测试;
4.负责整理永久性档案、当年档案,保证档案的完整、整洁、规范;
5.参与或负责编制报告书、已审会计报表、会计报表附注;
6.完成审计经理、项目经理交办的其他工作。
关于审计员的岗位职责 篇20
1、依据审计制度按要求开展审计工作,草拟审计报告,对审计发现问题提出改进建议。
2、负责公司内部控制相关工作。
3、负责做好审计、内控资料的收集、整理、归档工作。
4、领导安排的其他事项。
关于审计员的岗位职责 篇21
1、协助稽核审计组长建设新形势下的新的审计体系,转变审计职能,从审计时间、审计内容、审计方式,审计范围上进行改变;
2、协助稽核审计组长制定、编制稽核组年度审计计划、工作方案等,并具体负责实施;
3、按照月度稽核审计计划,开展以经济业务为主的内部财务控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等,寻求薄弱点,提出改善建议;
4、负责稽核审计工作底稿、审计报告和审计调查报告的编写初稿;
5、协助稽核审计组长负责做好每个审计项目有关的稽核审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密。
关于审计员的岗位职责 篇22
1. 协助完成对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估。
2. 协助完成对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估,以确保成果与既定目标一致。
3. 协助完成对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估。
4. 协助完成对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估。
5. 具体实施审计工作底稿的完成,包括符合性测试底稿、实质性测试底稿、观察日记、访谈纪录、会议记录及其它审计资料。
6. 对具体的审计测试形成审计结论,确保审计结论的正确性。
关于审计员的岗位职责 篇23
1、各项费用合规性,合理性,金额正确性及原始单据有效性审计,预算内、外资金的使用情况审计;
2、负责各类费用的统计及相关费用预算金额表的编制,协助上级编制审计工作底稿,审计资料整理、归档等工作;
3、协助开展财务审计、内控审计和专项审计等审计项目,分析评论审计证据并形成审计结论;
4、协助制定和修改公司内部审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况;
5、协助制定对公司及下属子公司内部审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施。
关于审计员的岗位职责 篇24
1、根据上级要求对客户进行专业的审计服务;
2、充分了解客户对于审计项目的需求和目的,并制定相应的审计方案;
3、能独立完成审计工作,提出相关处理意见和建议,撰写正式审计报告;
4、安排项目团队审计工作,并对审计现场进行有效管理,合理分派团队工作,跟踪工作进度,有效监督审计质量;
5、完成上级交办的其他审计任务。